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会计稽核岗位职责

时间:2021-09-20 13:19:28 岗位职责 我要投稿

会计稽核岗位职责

  在日新月异的现代社会中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的会计稽核岗位职责,希望对大家有所帮助。

会计稽核岗位职责

会计稽核岗位职责1

  1、参与财务核算管理部战略的制定;

  2、制定财务核算管理部的月度周日计划;

  3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善;

  4、对集团成员公司进行财务稽核,提高各公司的财务风险控制;

  5、对各公司资金进行稽核,保证公司的资金安全。

会计稽核岗位职责2

  1。制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

  2。门店商品流水的执行情况监管;

  3。门店销售回款情况复核及跟进;

  4。商场往来的核对及入帐、合同初审;

  5。终端日常费用凭证的审核;

  6。直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;

  7。个人及门店往来的检查监督;

  8。完成区域门店经营分析报表。

会计稽核岗位职责3

  1、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;

  2、负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;

  3、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;

  4、按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;

  5、按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;

  6、按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;

  7、核算公司账面资金,预算公司可用资金;

  8、完成领导安排的其他工作。

会计稽核岗位职责4

  1、充分利用留言本与夜审作好沟通,负责向财务经理汇报工作。

  2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本,于早会前送财务经理。

  3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。

  4、复核前台收入,审核房价差异,任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。

  5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。

  6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。

  7、对夜审的营业收入日报表进行调整,作出正本

  8、为了保持在同行业中的龙头地位,比较分析每日报表,与同行对比,检查团队、公司、个人的信用。

  9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

  10、完成收银员长短款报告。

  11、负责与各部门沟通,进行相关手续的申请或补办,确保相关表单按酒店规定流程操作。

  12、检查团队、公司、个人的`信用。

  13、月底负责对各类表单进行存档,并完成月结报告送会计部。

  14、忠于职守,秉公办事,不断补充完善现行审核制度。

  15、将所有错误或问题在留言本上记录,以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。

  16、做好保密工作,维护酒店及消费者利益。

会计稽核岗位职责5

  审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

  一、岗位名称:审核员

  二、岗位级别:员工

  三、直接上司:财务部主管

  四、下属对象:

  五、主要职责:

  1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

  2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

  3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

  4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

  5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

  6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

  7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

  六、任职条件:

  1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

  2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

  3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

会计稽核岗位职责6

  1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

  2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

  3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

  4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

  5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

  6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

  7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

  8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录

会计稽核岗位职责7

  1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查),并按月形成报告;

  2、负责片区工作检查,项目凭证抽查,培训及绩效反馈;

  3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;

  4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;

  5、负责组织交楼工作;

会计稽核岗位职责8

  1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

  2.门店商品流水的执行情况监管;

  3.门店销售回款情况复核及跟进;

  4.商场往来的核对及入帐、合同初审;

  5.终端日常费用凭证的审核;

  6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;

  7.个人及门店往来的检查监督;

  8.完成区域门店经营分析报表;

会计稽核岗位职责9

  1、定期对账,如发现差异,查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支,监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定,对计划外或不符合规定的收支,应提出意见;

  2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备等;复核各种记账凭证,记账分录是否准确,是否符合制度规定等;

  3、对账簿记录进行逐笔检查,看其是否符合要求,并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;

  4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;

  5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

会计稽核岗位职责10

  1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

  2、对经营数据进行系统分析;

  3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

  4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;

  5、固定资产日常管理及相关账务处理;

  6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

  7、协助财务主管处理其他工作等。

会计稽核岗位职责11

  1。熟悉国家、行业颁布的相关法律法规,掌握会计政策和核算方法;

  2。负责审核公司会计核算业务的真实性,完整性,客观记录公司各项经纪业务的开展,确保核算符合国家法律、法规、和政策的要求;

  3。负责审核内外部报表的编报,满足公司外部利益相关者和公司管理的需要;

  4。负责审核资金的收付、财务印鉴的保管,保证资金流动的真实性、完整性;

  5。协助团队负责人进行公司各类财务信息的搜集、整理,有效制定推动公司业务发展的政策;

  6。完成领导交办的其它工作。

会计稽核岗位职责12

  1、负责日常账务处理工作的核查,监督日常核算工作

  2、负责核查门店货币资金的入账工作,并对门店现金、门店支票、门店POS卡的日常核对工作

  3、核查各组日常工作

  4、完成总部各项报表,各类总部临时核查工作

  5、负责核对银行存款余额调节表的各项未达清理

  6、负责门店检查及门店盘点工作

  7、完成上级的其他工作

会计稽核岗位职责13

  1、及时、准确地进行税务核算及纳税申报工作

  2、为各部门及项目公司提供涉税咨询,做好拟投资项目的税费测算工作

  3、整理分析国家税务政策,开展税务分享及培训

  4、负责税务资料的整理及归档,包括做好日常票据认证、票证管理等工作

  5、负责税务稽查、税务专项检查接待配合工作;与各地税务局保持良好的沟通,配合财务经理处理好税务沟通事项

  6、参与重大经济合同的审核,提出专业意见,进行合同管理

  7、协调年度税审工作

  8、根据公司财务规定,及时编制凭证及记帐,确保每笔业务的正确性

  9、完成领导安排的其他工作

会计稽核岗位职责14

  1。在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

  2。从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

  3。复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确

  4。复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符

  5。对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性

  6。从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

  7。对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理

会计稽核岗位职责15

  1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;

  2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。

  3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。

  4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

  5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

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