稽核岗位职责

时间:2020-12-29 13:20:06 岗位职责 我要投稿

★稽核岗位职责

  现如今,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编整理的稽核岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

★稽核岗位职责

稽核岗位职责1

  1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;

  2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

  3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;

  4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;

  7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;

  8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;

  9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;

  10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

稽核岗位职责2

  1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

  2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

  3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

  4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

  5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;

  6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;

  7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

  8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;

  9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

  10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

  11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责3

  1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

  2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

  3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

  6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

  9、装订、管理本部门财务档案。

  10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

  11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责4

  1、协助制定和完善财务管理制度及流程;

  2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;

  3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性;

  4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;

  5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜;

  6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;

  7、配合审计工作。

稽核岗位职责5

  1、财务稽核:

  (l)审核各项支出凭证。

  (2)审核各项收入账项。

  (3)审核各项摊提折旧。

  (4)审核应收应付、预收预付账项。

  (5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

  (6)审核各厂厂务费用分摊方法。

  (7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

  (8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

  (9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

  2、业务稽核:

  (l)审核各处厂业务计划工作进度。

  (2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

  (3)追踪各项会议决定办理事项。

  (4)其他与业务稽核有关的事项。

  3、财务稽核:

  (l)审核有关财产的购置或处理。

  (2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。

  (3)审查有关对外订立的财物契约。

  (4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。

  (5)抽查有关财产及原物料成品库存。

  (6)其他与财务稽核有关的事项。

稽核岗位职责6

  一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

  二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

  三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

  四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

  五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

  六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

  七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

  八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

  九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

  十、对稽核人员的工作奖惩。

  十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

  十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

  十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

  十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

  十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

  十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

  十七、完成单位分配和领导安排的.其他工作任务。

稽核岗位职责7

  一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

  二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

  三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

  四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

  五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。

  六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。

  七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核状况、问题,提来源理意见或推荐,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

  八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

  九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

  十、对稽核人员的工作奖惩。

  十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

  十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

  十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

  十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

  十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、推荐,报批后执行。

稽核岗位职责8

  1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

  2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

  3、审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。

  4、审查账簿记录是否合法和真实。

  5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

  6、会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

稽核岗位职责9

  一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

  二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

  三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;

  四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

  五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

  六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;

  七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;

  八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

稽核岗位职责10

  1、对信管中心内部流程各环节进行审核、复查工作;

  2、对信管人员审核情况进行抽查、审核;

  3、减少流程中的风险、提高作业人员的技能和水平;

  4、完善核审流程,加强信用管理力度,降低风险及信贷损失;

  5、在工作中积极提出自己的意见和建议,优化工作流程。

  2稽核专员岗位职责

  1、统筹监管报告及报表的报送,各类内部报告与报表管理;

  2、统筹集团三会报告撰写工作;

  3、全面统筹稽核项目管理;

  4、统筹预算编制、预算执行情况追踪与分析;

  5、统筹规划人力编制及人员管理、搭建稽核监察系列培训体系;

  6、统筹制度平台建设;

  7、负责统筹各类会议管理及其他行政、会务、外联工作。

  3监察稽核专员岗位职责

  1、具体落实项目实施及现场检查;稽核报告的起草,稽核结果的归纳、分析与反馈;

  2、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳;

  3、机构存在问题的成因分析及对策的研究;

  4、向上级汇报工作中发现的问题,提出建议性管理意见;

  5、落实稽核项目的后续整改情况,提高稽核成果的利用率;

  6、稽核信息资料库的日常维护与更新;

  7、领导交办的其他事项。

稽核岗位职责11

  第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

  第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

  第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

  第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

  第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

  第六条完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责12

  1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;

  3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪

  4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;

  5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;

  6.收集、归档稽核项目档案。

稽核岗位职责13

  1.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;

  2.负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;

  3.参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;

  4.实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;

  5.参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;

  6.制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。

【★稽核岗位职责】相关文章:

1.稽核岗位职责

2.稽核员岗位职责

3.稽核会计岗位职责

4.会计稽核的岗位职责

5.稽核员岗位职责9篇

6.基金公司审计稽核岗位职责范文

7.农村信用社稽核审计岗位职责

8.稽核岗位责任