稽核岗位职责15篇
在当下社会,各种岗位职责频频出现,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的稽核岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
稽核岗位职责1
1。制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;
2。门店商品流水的执行情况监管;
3。门店销售回款情况复核及跟进;
4。商场往来的'核对及入帐、合同初审;
5。终端日常费用凭证的审核;
6。直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;
7。个人及门店往来的检查监督;
8。完成区域门店经营分析报表。
稽核岗位职责2
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的.供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
稽核岗位职责3
1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查),并按月形成报告;
2、负责片区工作检查,项目凭证抽查,培训及绩效反馈;
3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;
4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;
5、负责组织交楼工作;
稽核岗位职责4
(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员务必熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:
1、合法性审核。即审核经济业务是否贴合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否贴合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的.原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的资料、附件是否完整,手续是否完备。
原始凭证审核后,应根据不一样的审核结果,进行不一样的处理。
(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:
1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证资料与所附原始凭证资料是否一致。
2、审核记账凭证资料是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
稽核岗位职责5
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,购增值税发票,认证发票,协助办理税务报表的申报;
3、与业务部门对帐,填写付款单,开具分发快递发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和存货的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的`对外联络。
稽核岗位职责6
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的.执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责7
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计(番禺会计)凭证的.审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计(番禺统计)工作。
11.完成部门经理(番禺经理)交办的其它工作。
稽核岗位职责8
1.熟悉国家、行业颁布的相关法律法规,掌握会计政策和核算方法;
2.负责审核公司会计核算业务的真实性,完整性,客观记录公司各项经纪业务的开展,确保核算符合国家法律、法规、和政策的要求;
3.负责审核内外部报表的编报,满足公司外部利益相关者和公司管理的需要;
4.负责审核资金的收付、财务印鉴的保管,保证资金流动的真实性、完整性;
5.协助团队负责人进行公司各类财务信息的'搜集、整理,有效制定推动公司业务发展的政策;
6.完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责9
1、及时、准确地进行税务核算及纳税申报工作
2、为各部门及项目公司提供涉税咨询,做好拟投资项目的税费测算工作
3、整理分析国家税务政策,开展税务分享及培训
4、负责税务资料的.整理及归档,包括做好日常票据认证、票证管理等工作
5、负责税务稽查、税务专项检查接待配合工作;与各地税务局保持良好的沟通,配合财务经理处理好税务沟通事项
6、参与重大经济合同的审核,提出专业意见,进行合同管理
7、协调年度税审工作
8、根据公司财务规定,及时编制凭证及记帐,确保每笔业务的正确性
9、完成领导安排的其他工作
稽核岗位职责10
1、单位基本账务的核对;
2、成品进仓的'统计、核对工作
3、处理收入以及票扣、账扣统计、核销,并进行相关系统操作;
4、负责总部会计报表的核对,要求及时、仔细,对各类账务做相应处理;
5、各个平台的货品下单工作
6、费用报销的基本审核,系统填制报销单据
7、月末出具各类基础账务报表
稽核岗位职责11
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度,农村信用社稽核审计岗位职责汇编。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用
。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。
五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的.原则开展业务。
六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作,范文《农村信用社稽核审计岗位职责汇编》。
稽核岗位职责12
帐务稽核
1.各项支出凭证的审核事项。
2.各项收入帐项的审核事项。
3.各项摊提折旧的事项。
4.应收应付、预付帐的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9.其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。
业务稽核
1.各处厂业务工作进度的审核事项。
2.各处厂工作的.进行是否依照规定的查核事项。
3.各项会议决定办理事项的追踪事项。
4.其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3.有关对外订立财物契约的审查事项。
4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6.其他与财务稽核有关的事项。
稽核岗位职责13
一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的.收集、整理工作。
三、分清主次,突出重点,根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位职责14
1.负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;
2.负责对外部监管机构指定的常态化、特定业务条线的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的`整改情况进行持续追踪;
3.负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现的整改情况进行持续追踪
4.负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设,对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理,促进项目目标的达成;
5.负责制定并完善项目稽核的稽核方法和程序,持续梳理并优化项目稽核流程;
6.收集、归档稽核项目档案。
稽核岗位职责15
1.认真学习国家及上级主管部门的各项财经法规和制度,全面掌握学校基本状况及财务运行情况,建立健全适应我校实际的稽核制度,以提高会计信息质量。
2.组织实施处内各科室执行财经制度、财务内控制度情况的稽核监督。
3.负责监督学校预算的`编制与执行,提出完善建议;跟踪各类项目经费的预算编制、预算执行、使用效益等工作。
4.负责监督学校融资、收费标准审批等重大业务事项的执行。
5.负责监督重大科研项目的预算编制及项目结项工作。
6.负责会计日常核算业务、各类报表的稽核工作。
7.负责对其他科室的业务质量检查,发现问题及时督促整改。
8.定期向处领导提交《稽核报告》,完成科室内会计档案的整理归档工作。
9.负责基建账务的日常核算工作。
10.协助有关科室做好各类检查接待工作。
11.协助分管处长,做好全处财会科研工作。
12.完成领导交办的其他工作。
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