内审岗位职责

时间:2023-04-19 10:38:32 岗位职责 我要投稿

内审岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的内审岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

内审岗位职责

内审岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的'职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责2

  1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

  2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

  3、参与和维护面向全员的'反舞弊机制和制度;

  4、执行内审部门宣传工作;

  6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责3

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的.制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责4

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的'统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责5

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责6

  1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

  2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

  3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

  4、负责组织并实施具体的`内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

  5、负责内部审计整改事项的监督与管理;

  6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

  7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

  8、负责内部审计档案的整理与保管;

  9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内审岗位职责7

  1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

  2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。

  3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

  4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。

  5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

  6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

  7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

  8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

  9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

  10.负责定期对分公司的`质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。

  11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

  12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

  13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

  14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

  15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

  16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

内审岗位职责8

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的`执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

内审岗位职责9

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

  2、成品成本核算与分析;

  3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的'客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

  6、负责工资提成的核算等;

  7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

  8、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责10

  一、审计主管职责

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  二、审计专员职责

  1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

  监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

  2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

  3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

  4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的'独立审计活动。

  5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

  9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

  三、审计助理职责

  1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  4、完成上级领导交办的其他事项。

内审岗位职责11

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的.方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审岗位职责12

  质量管理体系内审员岗位职责

  1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

  2.负责协助公司对工厂进行审核。

  3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

  4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

  5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

  6.负责对不合格项的'跟踪验证工作。

  7.会英文优先。

内审岗位职责13

  1.及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2.配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4.对接客服财务资料的.整理和归档;

  5.其他临时交办事情。

内审岗位职责14

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

内审岗位职责15

  1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

  2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

  3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

  4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

  5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

  6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

  7、实施专项费用审查的.后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

  8、协助实施外审外查

  9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

  10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

  岗位任职要求

  1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

  2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

  3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

  4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

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