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财务科岗位职责

时间:2023-10-18 13:24:25 岗位职责 我要投稿

【热门】财务科岗位职责15篇

  在当下社会,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编帮大家整理的财务科岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

【热门】财务科岗位职责15篇

财务科岗位职责1

  一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律,建立、健全财务管理的各项制度,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

  二、负责做好资金管理,正确合理调度资金,提高资金使用效率,保证日常合理开支需要的供给。

  三、负责与财政、税务、金融部门的联系,及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。

  四、参与经济合同的审查和价格的制定,维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查,对违反国家制度、有损企业利益的行为,有权拒绝执行。

  五、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断地提高管理水平。

  六、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计报表的编审工作,确保财务结算的正确、及时和真实,为上级提供可靠的经营管理资料。

  七、加强对固定资产和流动资产的'管理,定期组织对本矿固定资产和流动资产的清查、盘点。

  八、负责本部门员工业务培训工作,使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

  九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度,不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。

  十、积极配合其他部门开展的各项工作,并及时完成矿领导交给的其他工作。

财务科岗位职责2

  岗位职责:

  1、负责子公司的全面的'财务管理及成本核算工作

  2、成本核算:根据公司制度及管理会计的要求,进行内外部的成本核算工作;

  3、财务管理:对材料入库审核及办理材料验收发票,不定时抽查库存材料和成品,查看账实是否相符;盘点现金和银行票据,查看账实是否相符;平税负,审核税负是否合理;销售产品出库的审核;材料、人员工资超定额的审核;产品报废的审核;采购合同的审核;预算的编制和管控

  任职要求:

  1、具有三年以上的财务和成本核算工作经验;财务管理、会计相关专业本科毕业

  2、接受财务管理、经济法、计算机操作及ERP软件产品一般知识等培训。

  3、具有经济类、金融类、财务类职称。

财务科岗位职责3

  1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。

  2、负责办理现金收付款和银行结算业务,严格遵循现金管理规定和银行结算纪律,保障货币资金安全。

  3、登记、打印现金、银行日记账,定期盘点库存现金余额,核对银行对账单,做到日清月结,账实相符,确保库存现金不超规定限额。

  4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据,建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度,随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。

  5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊,扣缴各项应扣款项,汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费(含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等),如实进行劳动工资统计,按时上报劳资统计报表。

  6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查,差旅交通费的审查报销。

  7、负责分管业务各类凭证的粘贴。

  8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账,协助搞好会计档案的整理归档工作。

  9、负责财产物资(固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品)账务的管理、核算、分析,建立健全有关台账、卡片,参与各类财务清查,确保账、卡、物相符。

  10、负责间接费、期间费用的.核算、分析(资产损益除外)科技发展经费的计提使用。

  12、负责分管业务各类凭证的形成,账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。

  13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放,计算机的应用和日常管理。

  14、按时完成领导交办的其它工作。

财务科岗位职责4

  市场费用OA,CAPEX付款申请审核、入账,付款安排,发票追踪。

  市场费支出项目审核,费用预提,结转。

  市场费进项税认证、核对、入账。

  市场部财务入账明细对账。

  开店费,特许权使用费收支比例核对,确认。

  特许权使用费付款计算和代扣代缴税金计算,应付计提入账。

  特许权使用费OA付款申请提交,付款进度追踪。

  门店工程项目OA,CAPEX付款申请审核,入账,付款安排,发票追踪。

财务科岗位职责5

  1、负责公司各站点跨境电商亚马逊,eBay、wish等平台全盘财务处理;

  2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理;分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案;

  3、第三方支付工具的资金流审核,平台退货、退款、转账、推广费用支出等,核对并整理入账,每月对账;

  4、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析,根据各个平台数据报表,负责电商销售平台的`利润成本核算;

  5、审核采购单据,做好财务流程管控工作

  6、税务申报:每月按时申报各公司的个税,企业所得税,及工商年报,保证公司的正常运营

  7、完成领导交代的其他事项

财务科岗位职责6

  1、每月/每季度/每年度报告

  负责中国、APMEA和美国内政部所要求的财务和管理报告;

  协助部门经理及相关部门完成年度计划;

  协助部门经理完成每月财务预算;

  为管理团队的回顾报告及未来规划提供财务数据支持。

  2、财务支持

  向其它相关部门提供相关财务咨询;

  遵循公司数据收集及处理程序,协助部门经理完成年度财务计划;

  其它临时项目。

财务科岗位职责7

  1,负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐,对现金、往来票据、发票进行检查和审核

  2,根据每天的收入及支出做出每月报表,做到帐实相符,及时编制每月资产负债表、利润表、现金流量表等报表的,月底/初出具财务报告;网上报税,

  3,负责纳税申报、网上抄报税、增值税发票的开具、购买、认证和保管,、查看费用单进行审核、开具发票,OP申请的费用单确认无误进行付款

  4,负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等往来账的'核对及账务处理。‘

  5,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

  6,负责工资和提成的结算与发放、员工社保的办理及考勤管理

  7,审核日常费用开支,负责现金、银行账;、资金预算、审核单据、申请付款;往来对账,费用报销以及催款付款工作;发票的申领以及开具;应收账款控制,确定是否给客户放单;与总部及分公司之间的往来结算;出具报表,上报经理;每月报税以及其他同税务机关往来工作;:运用FMS(后期)销账;开/购,编制凭证

  8,负责每月发生的费用、收支核算保证公司资金的正常运转,对每月的现金支出做出预算;催收应收账款、核对每月应收账款余额及收入等事务,以及供应商发票的追踪、记帐、付款安排及月末结帐,负责各合作商和客户的每月对账;利用FMS系统做应收应付表,对账单,制作业绩提成表,应收账款的催收工作,月底编制客户对账单,到账后在FMS系统里进行销账。

财务科岗位职责8

  1.坚持原则,廉洁奉公;

  2.具有会计专业技术资格;

  3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

  4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

  5.有较强的组织能力;

  6.身体状况能够适应本职工要求。

  职业道德:

  1.敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.搞好服务;

  6.保守秘密;

  主要:

  1.严格按照国家有关现金管理和银行结算的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

  2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符,3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。

  4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的`应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。

  5.拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

  6.编制现金收点计攻银行借款计划。

  7.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

  8.监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

  9.完成领导交办的其他工作

财务科岗位职责9

  1、贯彻执行中华人民共和国《会计法》、党和国家的财经工作方针、政策和法规,遵守财经 纪律和财务会计制度。

  2、做好日常财务会计核算、预测、分析、管理、控制和监督。不断提高公司经济效益,实现资本保值增值。

  3、负责编制全公司的财务收支计划、资金信贷计划、成本控制计划、目标利润计划等。审核、调整、控制各经济核算单位的资金收支、成本计划、费用支出等工作。

  4、根据财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关制度规定,制定公司统一的会计、成本核算的`管理办法。负责全公司会计、成本、资金核算及管理工作,及时汇总、编制、上报各种会计报表。

  5、负责公司各项税金计算、交纳及价格、收费管理和监督、负责经济合同的监督实施。

  6、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。

  7、负责全公司内部财务制度的制定和全公司财务人员业务培训工作,并组织和实施。

  8、负责组织完成领导交办的其他任务。

财务科岗位职责10

  1、负责每月国地税各项税务申报工作。

  2、做好发票领购、开具、抄报税工作。独立完成对外工商注册年检,涉税申报,银行业务等工作事项。

  3、独立做账,以及对财务报表分析。

  4、配合公司办理经营所需的工商注册、年检、税务申报等对接工作。

财务科岗位职责11

  1、岗位自查,不留死角。每位干部对照自己的岗位职责、工作规程,对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子。无论是局领导岗位还是税收管理员岗位,无论是执法岗位还是行政管理岗位,无论是机关科室的岗位还是基层单位岗位,无一遗漏,都要认真排查并填写《廉政风险点自查工作表》上报县局进行汇总、界定。

  2、部门联查,梳理重点。在岗位自查的基础上,各部门按照对口业务链条,对照相关的法律法规、规章制度,对照以前发现的突出问题,全面梳理每个岗位、每个工作环节上的潜在风险,明确重点部位、重点环节上的高危风险点。如:税源管理岗位上滥用自由裁量权,对纳税人执法尺度不统一,执法的随意性大的潜在风险;一般纳税人资格认定岗位上对新办企业认定审批未严格执行实地3、请人帮查,掌握动态。请检察机关和纪委的有关部门、特邀监察员、部分纳税人为查找廉政风险点工作进行“把脉”,听取他们的.意见建议,使县局党组及时掌握干部的违规苗头、潜在隐患等动态信息。

  4、部门督查,不走过场。纪检监察部门坚持深入基层一线督查、指导,采取抓领导、抓兼职监察员、抓重点环节、抓典型事例,召开不同人员的座谈会了解情况,帮助大家提高认识,理清思路,认真对待。重点解决“为什么要查找”、“怎么查找”、“查找后怎么办”等问题,保证查找工作落实到位。

  5、组织审查,公示风险。领导小组对查找出的风险点进行审查评估,对查找不准的推倒重来,并将查找出的潜在廉政风险点汇总、分类、列出纲目,细分为3大类18个小项394个风险点,具体包括:思想道德风险确定为理想信念、人生观价值观、税务职业道德三个方面的52个风险点;岗位职责风险确定为流转税、所得税、征收管理、税务稽查、人事管理等十二个方面311个风险点;制度机制风险确定为税收执法、行政管理、综合管理三个方面31个风险点。

财务科岗位职责12

  一、负责财务科职责范围内的全面管理工作,加强和改进公司财务管理工作,努力提高财务管理水平和管理效益;

  二、遵守国家财经制度,维护财经纪律,负责监督、指导公司各项财务制度执行情况,坚决抵制不合理的开支;

  三、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定,组织制定本公司内部财务规章,并负责贯彻实施;

  四、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、月度预算、资金运作等进行总体控制,对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;五、负责财务报表的审核及分析,根据资金周转现状,提出改进建议,参与拟订经济计划、经济合同,拒绝执行违反国家法律规章制度、损害国家和集体利益以及违反财经纪律的业务往来;

  六、比较精确的监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的.合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

  七、与税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

  八、向上级主管回报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况,为领导提供财务分析,提出有益的建议;

  九、负责本科室人员的政治学习、思想教育,加强职业道德教育和业务能力的培养;

  十、协助安保科搞好安全生产工作,认真落实一岗双责,全面负责本科室的安全防范工作,强化法律意识;

  十一、完成领导交办的其它工作。

财务科岗位职责13

  1、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、固定资产的.登记和管理;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  6、上级安排的其他日常事务性工作。

财务科岗位职责14

  岗位职责:

  1、负责收集和审核原始凭证,保证原始单据的合法性、准确性;

  2、负责财务部现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、负责财务相关资料的装订、保存、归档;

  5、财务会计岗位工作岗位职责范本

  1、组织主持本科日常全面工作,编制本科年、季、月工作计划。

  2、编制公司成本计划,并进行控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

  3、会同有关部门搞好定额管理。

  4、做好会计核算工作,审查会计报表。

  5、遵守财经纪律,严格执行各项财务制度,严格审批手续,做好帐务处理和报帐工作。

  6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

  7、定期主持召开成本分析会。

  8、负责对本科人员的.管理工作和业绩考评工作。

  9、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

  10、完成领导交办的其它工作。

财务科岗位职责15

  第一章、财务科工作职责

  一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作,认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度,严格遵守财经纪律,加强财务监督。

  二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度,并督促具体贯彻执行。

  三、负责医院年度财务预算的制定,预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金,精打细算,提高资金使用效果。

  四、负责医院的日常会计核算工作,审查各项财务收支,纠正和制止一切违纪违法行为,对重大问题及时向领导及有关部门报告。

  五、负责医院的成本核算工作,逐步实行全额成本核算,完善成本管理制度,促使各部门提高成本意识,进一步挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋和助手。

  六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

  七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

  八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准,负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

  九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核,加强财会人员的思想政治工作和业务培训,不断提高财会人员业务能力和技术水平

  十、负责门诊病人的挂号、收费工作,负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜,负责解答病人与收费相关的问题等。

  十一、完成院长交办的其他临时性工作任务

  第二章、财务科长工作职责

  一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规,严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

  二、在院长领导下,负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训,教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想,确保临床医疗工作的顺利完成。

  三、对本院一切经济活动进行财务监督,协助院长管理好财政拨款和事业收入;认真贯彻国家发改委的物价政策,严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约业务开支,监督事业资金的正确使用。

  四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析,并编制分析材料报送院长,为院长制定医院的发展规划提供依据。

  五、建立健全内部控制制度,并贯彻执行财务管理、现金管理制度,防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

  六、结合本院实际,拟定本科人员的工作职责,并付诸实施,并定期检查执行情况。

  七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要,正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

  八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产,进行经常性的监督检查的安全,以确保院有资产的安全完整。

  第三章、财务科会计的职责

  一、在财务部门负责人的领导下,严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算,对各种原始凭证进行审核。

  二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等,按照医院会计制度规定的会计科目,编制记账凭证。要做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整齐,记载清晰,处理及时,账证、账实相符。

  三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账,及时进行核对,做到账证、账实相符。

  四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料,按国家统一的报表格式和要求编制会计报表,并对重大事项进行说明。

  五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,及时向领导反映情况。

  六、做好往来帐款的管理。对各往来款项,要严格审核其真实性,并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律,及时清理债权债务。

  七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

  八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

  九、年度终了,按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。

  十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定

  第四章、财务科出纳职责

  一、在财务部门负责人的领导下,严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。

  二、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作

  四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管,库存现金不得超过银行规定的额度,对于开出的支票要逐笔登记,发生丢失立即办理挂失,不白条顶库,私自挪用资金。

  五、财务印鉴要管理好,严守保险柜密码,钥匙不得转交他人代办,遇有特殊情况离岗经领导批准后,安排他人交接。

  六、对资金支付要做到认真仔细,所有相关人的签字完整、清晰,数字准确,任何涂改后的单据视为无效。

  七、对每笔凭证严格把关,根据审核无误,手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付;

  八、做到收支两条线,不坐支现金,量入付出,不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。

  第五章、财产物资核算会计职责

  一、在财务科科长领导下,主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作

  二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度,不得随意设置。

  三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确,不得任意改变。

  四、正确填制出入库凭证,其数量、金额内容要与原始凭证的.内容完全相符。

  五、财务处理要及时,核算要准确,要及时,登记帐簿,做到日清月结,数字准确无误。

  六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确,并有完备的验收手续,计价方法应符合记帐要求。

  七、物资帐要和保管定期核对,做到帐、卡、物相符。

  八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐,并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

  第六章、药品核算会计职责

  一、在财务科科长领导下,主要负责药品数量、金额的核算工作。

  二、按照会计制度规定,正确设置和使用会计科目。

  三、各种统计报表报送要及时,内容要正确、完整。

  四、严格把好药品的购入及消耗关,及时处理帐务。

  五、定期同药库、药房核对库存,同财务科核对金额,做到帐帐、帐物相符。

  六、在核算中发现问题,要及时处理,对重大问题要及时向领导报告

  第七章、门诊、住院收费处收费员的职责

  一、在财务科领导下,负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度,上岗前要经过业务培训与见习,对本职工作必须熟练掌握,否则不能单独值班。

  二、收费员在工作中要态度和蔼,服务热情,严格执行国家规定的医疗收费标准,收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用,办理各项退费;开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。

  三、收付现金要实行“唱收唱付”,钱票当面点清,尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

  四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料,方便病人,节省时间,减少排队。

  五、传递零钱或票据给患者,动作准确、轻柔,不得随手一抛。

  六、收费员发现长、短款时,应及时向有关领导反映,及时查明原因,长款退还病人或交财务部门作账务处理,短款在认真查明原因后报财务科长审查处理,长、短款要严格分开,不能以长补短。

  七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管,不准丢失,不准借用或挪用他人收据,不准任意作废、涂改收据。

  八、患者退款,属于当日的要经有关人员批准签字后,将收据的一、二联贴在原票上方可退款;属于隔日退款,业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时,必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回",方可办理退款手续。退款交于患者时,应该由患者亲自接收,不得由医助或医生代办,如有发现按相关规定处罚。

  九、当面交班,遵纪守法,当天的收入要及时送存银行,不得借支、不得挪用和坐支。

  第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责

  一、负责对收费医嘱的审核,防止多收、少收和漏收。

  二、负责对结算单据的审核,防止结算错误。

  三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核;

  四、负责病人退费合理性的审核。

  五、根据日报表,对收费人员收取的现金数、支票等进行审核;

  六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核

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