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公司内勤岗位职责

时间:2023-09-04 19:24:03 岗位职责 我要投稿

(通用)公司内勤岗位职责

  在现在的社会生活中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编为大家整理的公司内勤岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

(通用)公司内勤岗位职责

公司内勤岗位职责1

  1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;

  2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

  3、整理准备业务人员所需资料,如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;

  4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;

  5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监,以便公司确立完善的销售管理制度;

  6、协助业务人员整理差旅费票据,核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的'明细,监督其业务费用按规定使用;

  7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数,以便对业务人员进行考核;

  8、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客;

  9、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理,提供应收帐款及其相关信息,协助业务人员回款;

  10、.每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;

  11、协助业务人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;

  12、与生产部门密切沟通,按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货,并进行记录,做到整个过程有据可查;

  13、建立客户档案管理体系:包括联系人、问题、合同明细等;

  14、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况;

  15、根据公司的营销政策建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;

  16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;

  17、与财务人员做好发货、回款情况的对接;

  18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;

  19、负责内外来访人员的接待工作;

  20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;

  21、完成领导交给的其他任务。

公司内勤岗位职责2

  1、 协助生产部经理做好生产运营管理。

  2、 协助组织生产、设备、安全、环保等制度的拟定、检查、监督、控制及执行。

  3、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,综合分析,建立形成相应统计报表。

  4、追踪原材料的出、入库及消耗情况,并形成报表,为采购部门提供采购依据。

  5、与销售部沟通,并根据市场需求情况,下发生产计划。

  6、对员工的考勤数据定期进行整理归档,于月底将考勤汇总表张贴公布,并交财务部。

  7、 对员工的产量进行登记记录,并整理、归档。

  8、 对公司下发到厂区的重要文件进行归档整理,对厂区内部文件进行妥善保管,并整理成册。

  9、对生产部、各生产班的生产会议、安全会议进行组织、记录、整理、归档。

  10、负责汇总公司的.统计月报、季报和年报的工作,并按要求及时上报各项指标和数据,做到正确完整。

  11、完成领导交办的其他工作。

公司内勤岗位职责3

  销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的.作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:

  一、销售内勤作为销售部门的工作职责

  1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。

  2、负责销售人员的考勤,依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩,核算本月绩效工资及提成;审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。

  2、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行,资金回笼,销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计,将结果报总经理经理、销售经理,财务审计部。

  4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

  5、 按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作;

  6、 根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报,并登记销售明细账,月末和财务审计部做好对账工作。

  7、根据合同登记应收帐款明细帐,对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款,及时提供应收帐款及其相关信息。

  8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标,为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。

  9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表,于每天下午5:00前以邮件方式报总经理及财务审计部。

  10、建立完善客户档案管理体系:包括联系人、合同明细等。

  10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货,发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐,款到发货。货物发出后,必须做好货物跟踪工作,及时为客户提供货物信息,并打电话通知客户。

  11、完成领导交给的其他任务。

公司内勤岗位职责4

  1. 熟悉管理部各项管理制度、收费标准及其构成、商户情况、商场结构功能等

  2. 负责办理商户的收铺、单位装修进、离场手续

  3. 负责商户有关资料以及公司各种资料、台账的建档

  4. 熟悉并严格执行本部门各相关服务的'工作程序

  5. 负责商户投诉的处理和跟进

  6. 负责建立商户档案,储备新的商户品牌,对于招商工作要及时登记

  7. 负责分发商户邮件及派发各种通知单

  8. 完成上级交办的其它工作任务

公司内勤岗位职责5

  一 、内勤组长职责

  1、内勤组长在中队长领导下,负责中队行政管理、人事管理、治安消防管理、中队环境卫生管理等方面的工作,依照中队管理制度,结合各时期的工作目标和任务开展各项工作;

  2、全面负责中队日常综合工作,协助中队领导做好与支队、分公司各职能部门的协调与沟通;

  3、负责中队各类文件、报表的审核、上报工作;

  4、负责中队信息化建设及信息传递等工作;

  5、负责中队办公用品及低值易耗品的预算、采购工作;

  6、根据中队需要,负责各类会议的筹划、安排工作;

  7、负责中队印章管理及使用;办理行政介绍信、证明信和其它函件等;

  8、负责办理中队所属人员的入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作;

  9、负责中队各类费用(暖气费、物业费及党费等)的收缴、发放工作;

  10、负责中队对外联系、宣传报道工作;

  11、负责中队地面交通安全管理工作;

  12、负责中队保安员、清洁员日常管理及检查工作;

  13、发挥参谋职能,为领导决策及时提供中队实际信息,为领导制定工作计划、决策提供依据;

  14、定期向主管领导汇报内勤组工作情况,并完成中队领导交办的其它工作任务;

  二、文书内勤职责

  1文书内勤在内勤组长的领导下,完成中队各项文书类工作;

  2、负责中队oa系统来文的接收、登记、签转、及整理归档工作;

  3、根据领导意图,负责起草各类文书、文件、报告、总结及其它文字材料;

  4、负责相应的会议记录、整理和归档工作;

  5、负责中队各类信息(勤务数据、月考勤情况等)的收集、整理工作,为中队各类上报文件、报表提供真实可靠数据;

  6、严格遵守支队及分公司的保密制度;

  7、 完成内勤组长临时交办的'其它工作。

  三、行政内勤职责

  1、行政内勤在内勤组长的领导下,完成中队各项行政综合工作;

  2、建立和维护中队所属人员的人事档案、花名册以及通讯录,及时更新队员的个人信息和资料;

  3、负责中队固定资产的管理,做好资产的调剂、验收、定期盘查及报废等相关工作,并建立台账;

  4、负责中队低值易耗品的管理,做好购置、验收、调剂及报废工作,并建立相关台账;

  5、负责定期对《客舱安全检查单》《航空安全员执勤日志》的收

  集、整理和归档工作,出具分析报告,按时上报内勤组长;

  6、负责中队队员的考勤登记、年假报批工作,并建立台账;

  7、负责中队空勤人员的证照管理工作,建立并随时更新相关台账,按时发布队员复训通知;

  8、负责中队办公用品及劳保用品的库存管理、发放工作;

  9、负责做好防火、防盗、防事故工作,定期对办公区进行消防安全检查,并做好台账登记;

  10、负责中队各类书报的订阅、登记和分发工作;

  11、负责中队来客接待以及各类票务、住宿等安排;

  12、完成内勤组长临时交办的其它工作。

公司内勤岗位职责6

  一、主办内勤

  1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。

  2、调拨单管理:

  ①登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。

  ②回执联:主办内勤凭调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。

  ③液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

  3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

  4、到款簿及货款登记管理:

  ①到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。

  ②到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。

  收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。

  ④如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。

  5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的'及时性、准确性,并通过oa发送给相关部门。

  6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过oa发送给相关部门。

  7、公章管理:

  ①保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。

  ②经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

  ③向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

  8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。

  9、应收账款管理:

  ①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写《发货计划表暨货款担保书》,为经营人员做好后勤服务工作。

  ②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

  10、预算管理:

  ①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。

  11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

  二、发票内勤

  3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

  4、交接管理:

  ①下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在《值班记录本》上签字。交接内容为:核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。

  ②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

  ③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

  5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

  6、做好值班记录。

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