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管理审计岗位职责

时间:2023-05-16 19:07:25 岗位职责 我要投稿
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管理审计岗位职责

  在现实社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编收集整理的管理审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

管理审计岗位职责

管理审计岗位职责1

  岗位职责:

  1、访谈了解客户业务流程,识别业务流程中存在的风险及控制,执行控制测试,查找异常情况并撰写业务流程描述及测试底稿

  2、获取业务数据,并对数据进行处理及分析

  3、编制审计底稿,汇报审计发现,与客户沟通并提出整改建议

  4、持续改进it审计方法

  任职要求:

  1、正规全日制院校本科学历及以上,计算机、电子商务专业优先,cisa、acca、cia、cpa等资格优先考虑

  2、拥有it审计、it咨询、软件开发、测试、数据分析等项目经验优先考虑

  3、拥有金融业、互联网、电信业、超市等行业经验优先考虑

  4、良好的快速学习、沟通、协调、表达和项目管理能力

管理审计岗位职责2

  审计岗位职责

  一、审计的目的:

  在有效的监督下规范和改善我们的各项工作,杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生,为企业健康持续发展保驾护航。

  二、审计的内容:

  1.在审计负责人的领导下,对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。

  2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计,保证经营成果真实、准确,内部流程合理、有效。

  3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况,财务决算的真实情况进行内部审计。

  4.对集团内各公司资产的安全性、完整性,收入的真实性,成本费用列支标准的规范性,利润及利润分配的合理性进行审计。

  5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的'法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。

  6.对集团内各公司资金账户的设立与注销,资金的收支、计划管理情况进行审计。

  7.对集团内各公司的财务会计资料,包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

  8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况,税收筹划合法性进行审计。

  9.对集团内各公司原料采购(含设备)、销售折让政策的执行情况进行审计。

  10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况,工资资料(含奖金)的完整性、工资变动的合规性进行审计。

  11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。

  审计报告与整改建议:

  审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题,更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门,然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。

管理审计岗位职责3

  审计岗位职责审计经理职责

  1、贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照有关法律和公司章程的要求,制订审计工作制度和实施细则,并抓好审计资料的积累、归档和保管工作。

  2、负责人员配备,人员考核和审计人员业务学习,岗位培训工作。

  3、编制年度审计计划。

  4、负责组织实施各项审计计划和其他审计事项。

  5、完成审计工作底稿的最后复核。

  6、评价审计结果,确定终审结论。

  7、完成审计报告的最终修改,签发审计报告。

  审计主管职责

  1、贯彻执行公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计经理的领导下,组织审计人员完成各项审计计划和其他审计事项。

  2、参与制订审计制度和实施细则。

  3、参与编制年度审计计划。

  4、编制审计项目的'审计计划和审计实施方案。

  5、编制审计工作底稿,并完成审计底稿全面复核。

  6、初定审计结论,草拟审计报告。

  审计员职责

  1、遵守公司各项规章制度,按照审计制度和实施细则,在审计主管的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。

  2、参与制订项目审计计划和审计实施方案。

  3、客观、公正、准确地实施各项审计程序。

  4、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿。

  5、协助拟定初审结论,参与草拟审计报告。

  6、负责审计底稿的归档和保管工作。

管理审计岗位职责4

  1、在审计部部长的带领下,拟订管理审计工作方案,为制定审计计划提供资料

  2、在审计部部长的带领下,对企业制度流程的建立、执行情况进行审计,评价管理风险领域,对制度执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度

  3、在审计部部长的带领下,对企业经营管理情况进行专项审计,协助审计部部长做好对各经济责任单位的经营绩效审计。

  4、在审计部部长的带领下,对各分子公司主要领导任期评价或离职进行管理方面的责任审计与评价

  5、编制审计工作底稿,拟订审计报告草稿,评价已实施的改进措施

  6、整理审计资料和文件,建立审计档案

  7、配合审计部部长完成公司管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项

  财务审计专员岗位职责

  1、在审计部长的领导下,拟订审计计划方案

  2、在审计部部长的'带领下,完成企业的资产、负债、收入、成本、费用利润等单项业务的审计工作

  3、按照审计程序和审计方法,获取充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务

  4、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见

  5、编写审计工作底稿,进面编写审计报告,确保审计证据支持审计目的

  6、整理、归档审计资料,管理审计档案

管理审计岗位职责5

  职责描述:

  1.负责编制集团下属公司全年审计计划;

  2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;

  6.审计资料、底稿的归档、保管

  任职要求:

  1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

  2、3年以上财务审计经验;

  3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

  5、较强的'组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

  6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

管理审计岗位职责6

  作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:

  1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。

  2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

  3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的'领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:

  ⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;

  ⑵财务状况、财务收支及有关经营活动; ⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; ⑷企业对外投资、借款、担保情况;

  ⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;

  ⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况; ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;

  ⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。

  ⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

  5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的

  聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

  6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

  7、监督被审计单位执行审计决定情况。

  8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

  9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

  10、领导交办的其他事项。

管理审计岗位职责7

  职责描述:

  1、负责建立与完善公司层面内控制度与流程,辅助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内控制度与流程;

  2、负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题及时整改;

  3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;

  4、提供日常内控咨询服务;

  5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度、流程的`改进建议;

  任职要求:

  1.教育背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;

  2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);

  3.技能技巧:

  (1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;

  (2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

  (3)较强的沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;

  (4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;

  (5)熟练使用相关办公软件。

管理审计岗位职责8

  工作职责:

  1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;

  2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;

  3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;

  4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。

  任职资格:

  1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;

  2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;

  3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;

  4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。

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