审计员岗位职责
随着社会一步步向前发展,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编为大家整理的审计员岗位职责,欢迎大家分享。
审计员岗位职责1
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的.编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
审计员岗位职责2
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;规范财务核算,审核公司产品的`成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;完成上级安排的其他工作。
审计员岗位职责3
1、负责电力安装工程方面的'成本预算,能够独立完成工程的预算编制及结算审核。
2、了解电力工程项目的概算、预算及结算,依据现行国家政策法规、计价依据及相关工程技术资料对需审核的工程量、单价及取费等进行审核;
3、根据公司审计计划,能配合开展综合审计、专项审计等工作,并按要求出具内部成本分析报告;
4、根据公司要求具体实施工作,对在建项目的结算等各环节进行审计监督;
审计员岗位职责4
1、负责内部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的.意见或建议;
3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、负责审计问题整改督促与后续审计;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
审计员岗位职责5
1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
3、具有很强的财务,税务策划能力;
4、具有良好的.沟通与表达能力,较高的专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
8、编制每天收益报表;
9、编制收银员现金收益或每月报表;
10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
审计员岗位职责6
1、制定合理的项目;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的`顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
审计员岗位职责7
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的'档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
审计员岗位职责8
1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;
2、充分了解客户对于审计项目的'需求和目的,并制定相应的审计方案;
3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;
4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;
5、完成上级交办的其他审计任务。
审计员岗位职责9
1、能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。
2、能够独立进行小型、简单常规项目审计,包括所有的报告、标准表格。
3、能够对审计员进行适当正确的指导。
审计员岗位职责10
1、协助项目组完成各类企业的`年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的其它工作任务。
审计员岗位职责11
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的.情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
审计员岗位职责12
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的`内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
审计员岗位职责13
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
审计员岗位职责14
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的.正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。
审计员岗位职责15
1、对机构的`计算机化系统/钻研/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2、审核钻研方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告打算QAU声明;
3、审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4、不定期对机构进行质量检查;
5、发明问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
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