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财务审计岗位职责

时间:2022-05-22 11:40:04 岗位职责 我要投稿

财务审计岗位职责

  在生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编为大家整理的财务审计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务审计岗位职责

财务审计岗位职责1

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

财务审计岗位职责2

  【主要职责】

  1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

  2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

  3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

  4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

  5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

  【任职要求】

  1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

  2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

  3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

  4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

  5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

  6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计岗位职责3

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

财务审计岗位职责4

  出纳审计岗位职责

  职责描述:

  1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

  2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

  3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

  任职要求:

  1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

  2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

  3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

  4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

  5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

  出纳审计岗位

财务审计岗位职责5

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计岗位职责6

  岗位职责:

  1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

  2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

  3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

  4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

  5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

  6、负责各项财务专项审计工作的实施;

  7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

  8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

  9、负责集团资产管理的检查与监督;

  10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

  11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

  12、负责完成上级临时交办的各项工作。

  任职要求:

  1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

  2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

  3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

  4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

  5、能适应频繁出差。

  财务审计类岗位

财务审计岗位职责7

  职位信息

  1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求:

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

财务审计岗位职责8

  岗位职责:

  1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;

  2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;

  3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。

  4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。

  任职资格:

  1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;

  2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;

  3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;

  4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;

  5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;

  6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。

财务审计岗位职责9

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

  9 、负责审计档案整理、归档工作。

  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

财务审计岗位职责10

  任职资格:

  1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

  2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

  3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

  4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

  5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

  6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

  岗位职责:

  1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

  2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

  3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的'执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

财务审计岗位职责11

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计岗位职责12

  1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

  2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

  3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

  4、能有效地指导低层级人员的工作。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;

  5、能适应短期出差。

财务审计岗位职责13

  财务审计专家岗位职责

  职责描述:

  1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

  2、对财务收支、经营活动进行审计;

  3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

  4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

  5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

  任职要求:

  1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

  2、8年以上相关工作经验;

  3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

  4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

  5、参与过赴美上市工作经验优先。

  财务审计专家岗位

财务审计岗位职责14

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

财务审计岗位职责15

  1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

  2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。

  3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

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